企業(yè)要聞

四航局召開2019年度審計工作會議

  • 2019/03/26 00:00:00
  • 來源:審計部
  • 作者:林蘇明
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3月22日,四航局召開2019年度審計工作會議,四航局總經(jīng)理李惠明、總會計師梁赟出席會議并講話,公司相關(guān)部門及各單位分管領(lǐng)導和審計業(yè)務(wù)人員逾30人參加會議。

會議對四航局2018年度審計工作進行了全面總結(jié),對2019年度審計工作作出了具體部署和要求。

李惠明對做好2019年度審計工作提出要求:一要高度重視企業(yè)內(nèi)部審計工作,各單位領(lǐng)導尤其是總經(jīng)理要把內(nèi)部審計作為加強企業(yè)管理的一個重要工具,建好用好,必要時跨部門組織好內(nèi)部審計;二要創(chuàng)新思維,通過改變工作思路、方式方法,集中精力抓住重點,深入把內(nèi)部審計監(jiān)督工作做得更有成效,特別是重視“合規(guī)性”審計,把合規(guī)審計作為一項重要審計事項來落實,加強對各單位依法依規(guī)和遵守企業(yè)規(guī)章制度開展經(jīng)營生產(chǎn)活動的情況進行審計;三要強化審計成果的運用,關(guān)鍵是有問題要問責,要對審計查出的問題列出清單,對其中較為嚴重的實施約談或其他方式的問責,強化審計效能。

梁赟在講話中強調(diào)了審計的重要性認識,指出國家審計署、國資委通過審計更多地參與到中國交建各層級的內(nèi)部生產(chǎn)、經(jīng)營管理監(jiān)督中來,因此內(nèi)部審計也要有更高要求。要做好“合規(guī)性”審計和加強內(nèi)控管理審計,對所屬單位審計,2年內(nèi)要100%覆蓋。要有審計深度,敢于揭露審計中發(fā)現(xiàn)的問題,對不符合公司規(guī)定的行為要深入追蹤審查下去,不要浮在面上。